【陈仓联社稽核审计部】 第51周工作完成情况

陈仓联社稽核审计部
创建于2023-12-22
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  1.督导相关部门落实2023年内控合规管理“监审联动”和突击检查问题整改,更新整改台账,撰写整改报告。

  2.跟踪2023年审计发现问题整改进度,督导相关部门落实整改并录入审计系统,不断提升问题整改率。

  3.核实审计系统提取冒名贷款数据。

  4.组织部门人员参加全省农合机构稽核审计人员考试。

  5.督导包片社各项业务工作。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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