近期,总行业务运营、内控评价条线通过调阅影像、现场核查资料等方式,对明珠支行开展了专项现场检查,2023年11月21日班后,明珠支行召开运管、内控专题会议,会议由明珠支行行长曲静主持,副行长张瑶、支行行长助理彭雷、营业室负责人、业务运管主管、客服经理、客户经理参会。
会议开始,曲静行长通报了总行两项检查发现的问题,并对下一步工作进行了安排,对于本次发现的问题,营业室负责人为整改负责人,要制定有效整改措施,于本月底前完成整改,并对相关责任人员进行问责。组建由营业室负责人、业务主管及合规经理组成的自查小组,每月要按照检查标准开展自查工作,坚决杜绝同类、同质问题屡查屡犯。营业室负责人白岩对此次发现的问题,从性质、程度、成因逐条进行了分析,相关责任人就问题的成因进行了反思,并保证在今后的工作中加强学习,规范业务办理流程。张瑶副行长带领全员学习了2023年明珠支行运营管理风险事件,梳理了风险的成因,并做了经验总结,强调一定要对风险事件高度重视,日常加强业务学习,避免再次发生同样的问题。本周内市行将对我行开展内控专项检查,彭雷行长助理对相关工作进行了部署,安排专人做好迎检,配合市行调阅资料。
通过总行两项专项检查,发现了我行日常工作中存在的问题,通过整改、学习提升了我行业务办理水平、推动了我行业务合规发展,今后工作中,我行日常做好业务培训,定期开展自查并,邀请市分行各条线同事对我行开展业务培训,努力提升全员业务素质。