为进一步提高财务工作质量,推动财务管理水平提升,加强财务领域风险管控,筑牢财务管理风险防线,新疆分公司财务管理中心在全系统范围内开展财务现场检查。
10月17日-10月19日,由财务管理中心综合部刘平经理带队,预算部宋佳,会计部张洁茹、刘世豪,巴州分公司许丽,克拉玛依分公司朱海英组成检查小组到塔城分公司进行为期三天的财务现场检查。
塔城分公司党委副书记、副总经理(主持工作)杨镇江高度重视本次财务现场检查,与检查小组进行会谈,感谢检查组一行到塔城分公司现场指导开展工作。刘经理对本次检查提出了具体的工作安排。
资金管理现场检查:许丽老师对账户管理、票据管理、现金盘点表、现金日记账、银企对账资料、印章交接表、后前往客服中心进行现场检查,对检查中出现的问题与柜面经理进行沟通交流解决疑难问题。
税务管理现场检查:朱海英、刘世豪老师对提前打印发票的数据、发票基础管理及其他有关涉税风险进行检查。
收付费管理现场检查:张洁茹老师对日清日结、pos机的管理、客户的留存资料、印章的管理及保管、收付费作业管理等内容进行询问检查,后到裕民、托里县支公司柜面进行现场检查。
预算管理现场检查:宋佳老师对塔城分公司费用预算的审批、执行及费用预算执行结果的应用方面和保费预算、业务高质量进行了全面的检查,并后期对预算岗给予了专业性的指导。
本次检查解决了塔城分公司财务工作上的疑难点,10月20日塔城分公司财务经理李瑛,对此次检查结果进行反馈沟通交流做以总结,针对检查中发现的问题提出整改意见。
通过本次专项财务现场检查让财务部各岗位人员对财务工作中的重点领域和薄弱环节、风险隐患有了清楚地认识。及时整改在检查中发现的问题,日常强化监督与管理,建立长效健全机制,充分发挥财务职能、不断地提升财务管理水平合规性、合理性,更好地服务公司高质量改革的发展大局。