为全面贯彻落实监管要求,加强全行关键岗位管理,切实遏制案件和重大风险事件发生,按照总行《关于开展全行关键岗位轮换有效性专项检查的通知》精神,省行内控合规部联合人力资源部牵头,突出统筹协调,强化专业推动,实施上下联动,通过专业自查、二级分行对照自查、省行现场检查等方式方法对关键岗位轮换工作开展了检查。自查工作结束后,省行组成四个检查组对8家二级分行11个专业、43个基层营业机构开展了飞行检查,检查人员累计查看工作交接清单及系统调整界面、相关档案资料312份,与相关人员面对面谈话143人次,查看分、支行关键岗位轮换管理计划、台账120余份,按时完成了检查任务。
下一步省行将通过强化统筹部署、抓好日常管理、严格制度落实、督促问题整改等措施进一步推动关键岗位轮换工作,力争将潜在风险消除在萌芽状态。