【陈仓联社稽核审计部】第34周工作开展情况

稽核审计部
创建于2023-08-25
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       1.按照反洗钱审计方案,对周原社反洗钱工作开展审计       

       2.按照联社安排,制定表外不良贷款清收激励及特资部内部账户使用和管理情况专项审计方案。

       3.根据表外不良贷款清收激励及特资部内部账户使用和管理情况专项审计方案,调阅相关资料,开展审计。

       4.梳理2023年影子银行和资金业务问题台账,督导相关部门落实整改,整理整改佐证资料,上传录入审计系统。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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