为促进广东省分行系统各级工会财务管理及经审工作更加规范,根据2023年省分行工会经审工作安排,8月16-18日,省分行工会办胡海蓉副主任率省分行工会经审委审计组对潮州市分行2021-2022年度工会经费预算执行、工会资产管理、工会经费收入专用收据核销、支行工会业务回收等四项工作情况进行了审计。
8月16日下午召开了审计进场会。省分行工会经审委审计组成员,市分行党委委员林灿辉同志、市分行经审委委员、市分行工会办全体人员参加了会议。
审计组组长胡海蓉同志宣读审计通知书,介绍审计组成员,介绍审计方案、审计时间安排、审计检查目的,提出审计所需调取的资料清单等相关要求。她强调审计检查目的是为了进一步夯实基础,把工会工作做的更好,工作更加规范、合规,通过以查代训、以查代帮,达到“审、帮、促”作用,同时对工会经审规范化管理进行推广,促进基层工会收好、管好、用好工会经费,发挥好工会的职能作用。
市分行林灿辉同志致欢迎词,介绍了参会人员和机构设置情况,以及市分行工会近年工会财务经审工作开展情况,并表示将全力支持配合审计组各项工作,在审计中切实提高工会财务和经审工作的规范性。市分行工会办负责人向审计组汇报了相关工作。
审计过程中,审计组调阅了市分行2021-2022年度的工会财务工作总结、会计凭证、会计账簿、财务报表、财务制度、会议记录及经审规范化建设等资料,通过听取汇报、查阅资料、与相关工作人员进行沟通交流等方式,完成了市分行工会财务、工会资产、工会资金管理、支行工会业务回收等方面的审计。
审计组肯定了市分行工会经费收支管理的整体情况,就审计情况与被审计单位进行沟通和反馈,并就发现的问题提出了整改的意见和建议,现场审计工作圆满结束。
本次审计对潮州市分行工会切实起到“审、帮、促”作用。下一步,市分行工会将坚持“问题导向”,高度重视审计发现的问题,制定整改措施,逐项落实改进,并举一反三,在今后工作中严格按照总行、省分行工会要求,强化财务和经审工作,确保工会财务支出科学、规范、合理。