宝鸡分行召开2023年第三次内部控制暨操作风险管理委员会会议

美友30152621
创建于2022-06-21
阅读 299
收藏TA

需扫码在手机上打开
文章后点击更新提醒

 2023年9月22日,王奕杰纪委书记主持召开了本年度第三次内部控制暨操作风险管理委员会会议,分行各部门(中心)负责人参加了本次会议。

 内控合规部汇报了《2023年度上半年内控评价非现场监测情况通报》、《宝鸡分行2023年度辖属支行内部控制评价实施方案》、《截止2023年8月末专项检查计划执行情况通报》,并对下一步工作安排进行了强调。

 财务部汇报了2023年度内部控制体系建设工作执行情况,以严要求,重实效,夯基础,多沟通的标准,不断促进全行财务管理能力提升,财务支出行为更加规范。

    运管部、人力部汇报了2023年度制度立项执行情况,按照制度统筹管理要求,运管部、人力部均已完成本年度制度立项计划。

 王奕杰纪委书记对内控管理工作提出了六点要求。一是规范专项检查流程管理,全面提升专项检查质效。二是积极组织、加强协调,保障年度内控管理目标的实现。三是正视机构审计问题,认真落实整改。四是坚持问题导向,持续做好强化缺陷指标治理工作。五是紧盯操作风险管控目标,加强过程管理。六是密切关注监管动态,加强监管沟通联系。

阅读 299
文章由 美篇工作版 编辑制作
投诉