2023年5月29日上午,莫静芸副总经理在区分行521会议室主持召开区分行本级内部账对账专题会议。区分行财会、个金、房金等14个部门及南宁中心分管领导、业务骨干参加会议。
会上,南宁中心传导了2023年总行全面风险管理评价及渠运条线对内部帐户对帐工作的考核要求,并组织学习内部帐对帐规则、对帐流程、分析目前区分行本级对账工作中存在问题、提出解决建议。各参会部门结合实际提出对帐过程中的存疑事项,南宁中心一一给予解答和指导。
财会部作为内部账牵头管理部门,林杨副总经理指出,内部帐户挂帐风险是总分行及监管部门重点关注的事项,要求各部门按照南宁中心的统一部署做好内部帐对帐工作,同时做好存量内部帐户清理,对确实不需用的帐户应销尽销,规避风险。
最后,莫静芸副总经理提示,今年总行将内部帐对帐工作纳入K P I考核,希望各部门积极协同配合,尽快落实对帐责任人、明确归口管理部门,严格按制度规定做好对帐反馈工作,共同努力推进内部帐对帐工作高质量开展!