天津公司召开财审法系统工作会议暨2023年重点工作会议

财务会计部
创建于2023-05-04
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  为贯彻落实集团公司、公司年度系列会议精神,扎实做好2023年度系统工作,推动公司高质量发展。4月28日,天津公司财务会计部、审计部、法律部联合组织召开系统工作会议暨2023年重点工作会议。公司总会计师、总法律顾问靳庆艳出席会议,公司财务会计部、审计部、法律部全体人员及所属各单位财务人员、法律合规专员共计99人参加本次会议。

  公司总会计师、总法律顾问靳庆艳分别就财务会计、法律合规、审计风险管理工作做了重要讲话:一是要求全体参会人员深入学习集团公司“两债五率”以及公司“六率一延伸”发展指标,并围绕指标开展好业务工作;二是从资金自平衡管理、清欠管理、税务管理、保险集中管理、共享中心智能化管理、迎审工作、人才培养等七个方面对财务人员提出工作要求;三是充分肯定合规制度建设工作,并提出下一步培训计划;四是对2023年度审计重点工作进行了部署,对审计自查自纠工作进行了安排;五是要求财法审系统进一步加强融合共建,促进公司高质量发展。

  财务会计部部长张建伟首先强调了涉税业务的重要性,并就如何应对涉税风险提出具体建议:一是要进一步加强税收政策全面宣贯,树立纳税遵从人人有责的意识;二是建立健全税务管理流程,确保信息畅通;三是业务管理模式和相关规定要适应税务管理合规需要;四是财税人员保持持续充电,增强政策敏感性。其次对资金管理、合同管理、商业票据管理、中小企业风险债务、财务监察、保险集中、履约保证金、农民工实名制等业务开展情况进行部署,并就具体工作要求进行再强调。最后在人才培养方面要求财务人员要通过多看、多问、多做、多学、多思考来提升个人的综合素质和业务水平。

  公司审计部部长刘冬利首先对2022年审计任务完成情况及审计过程发现问题进行通报。其次结合新形势下审计面临的问题挑战,对审计人员提出要求:一是要主动转变思想观念,思想认识上向内审新要求靠拢;二是要加强系统培训、业务能力提升,培养审计人员“一专多能”;三是审计部门要抓好重点工作确保见成效。最后结合公司2023年审计工作要点进行了工作部署:一是提高站位,做好外部迎审工作;二是加强工程项目审计,夯实企业基础管理;三是常态化做好经济责任审计,促进干事担当;四是强化审计整改工作,做好审计后半篇文章;五是加强违规经营投资追责,加大审计震慑力度;六是提升审计人员素质,提高审计系统工作质量。

  公司法律合规部部长唐金玲从诉讼案件、合同管理、合规管理三个方面回顾和总结了2022年法律合规工作,并就2023年具体工作进行了安排部署:一是强化合同两级评审,从源头防范法律风险。主要是严格执行公司的合同管理制度,强化项目合同评审,严格执行合同备案制度,进一步提高合同备案效率;二是提高案件处置成效,妥善化解法律风险;三是合规管理方面不断深入项目法律合规专员队伍建设,筑牢法律风险“第一道防线”。此外,唐部长还就案件处理的流程与大家进行现场交流,让全体与会人员对法律风险及诉讼处理有了更深更新的认识。

  除分管领导讲话及各部门负责人进行工作部署外,会议议程还安排财务会计部副部长通报并讲解系统管理工作,增加了互动及业务骨干经验交流环节。会议过程中,由主持人根据系统工作内容随机进行提问互动,活跃了会场氛围、提升了会议效果。相关业务骨干分别从“如何与银行、业主、保险公司等有效沟通”“女性财务主管如何协调好工作与家庭关系、如何开展清欠工作”“项目总会如何发挥引领作用”等主题和全体财务人员进行了经验分享和业务交流。

       
  
  

  
  
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