2023年4月,铜川审计中心三科对我区联社2023年一季度稽核审计工作进行了现场检查与指导,并对我区联社审计委员会相关工作进行了肯定,指出我区联社审计委员会能按照审计委员会议事规则进行履职,在开展审计项目前能对相关审计方案进行审议;在审计项目实施时,能对相关审计报告进行研讨;在审计项目结束后,对整改不到位事项能召集相关条线部门召开审计整改联席会,以达成审计整改共识,夯实审计整改责任。
同时,要求我区联社在继续保持审计委员会有效履职的基础上,进一步强化对稽核审计方面相关制度实用性的修订与完善,以更好的围绕党的二十大作出的战略部署,找准审计职能发挥的结合点,围绕全联社工作,充分发挥“治已病、防未病”和“经济体检”的作用。