为进一步加强民办学校财务管理,规范学校财务行为,提高教育经费使用效益,4月24日广信区教体局党组审计办徐忠兵主任、社管股郑军等4人对我校2022年度学校财务和食堂工作进行内部审计年检。
检查组通过查看资料,翻阅各项账目档案,听取财务人员汇报,认真仔细地对财务档案、票据管理、固定资产、食堂管理及各类辅助账登记等情况进行了全面的检查,进一步了解了学校的经费使用情况,并提出整改意见。
针对此次内审工作,叶国兰校长及时组织召开中层会议,对此次内审工作情况进行反馈,并限时整改到位,我校将继续加强内部管理制度建设,规范财务支出手续,促使学校财务管理制度更健全、教育经费使用更科学,更规范。