赤峰分行操作风险暨内部控制管理委员会会议纪要

用户2377443
创建于2023-03-15
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    2023年3月15日,赤峰分行党委委员、纪委书记王斌斌主持召开赤峰分行操作风险暨内部控制管理委员会会议,内控合规部(反洗钱中心)、办公室(党委办公室、党委宣传部)、纪委办公室、人力资源部(党委组织部)、个人金融业务部、公司金融业务部、财务会计部、信贷与投资管理部(风险管理部)、运行管理部、个人信贷业务部、国际业务部、机构金融业务部、金融科技部、普惠金融事业部(乡村振兴办公室)、授信审批部、网络金融部、银行卡业务部负责人参加会议。

    会议审议了《赤峰分行2023年度统筹专项检查计划》、《赤峰分行开展金融放贷领域专项治理方案》、2023年度外包立项情况,部署安排了《关于开展操作风险损失历史数据清洗补录工作的通知》,通报分析了2022年度内控评价结果。

    王书记对相关工作提出要求:各部门要将专项检查作为提高和规范专业条线业务合规的一个重要措施,要严格执行,按时、按要求完成检查计划;要重视内控评价模型监测中落后的指标,加强日常的督导和改进,确保存在问题有效整改的同时,提升KPI考核得分;要高度重视贷款业务领域的风险防控工作,把排查整治工作做实做细,把风险清除;要安排部署好操作风险历史损失数据的补录工作,确保数据的真实性、准确性,推进该项工作的稳步落实。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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