2024 年 10 月 10 日晚,在繁忙的业务工作结束后,联社在三楼会议室召开了2024年度第六期整改联席会,此次整改联席会重点围绕省联社2024年6个审计项目以及联社稽核审计部前三季度审计项目查出问题的整改工作进行再次推进,未整改到位问题的再次推进,彰显了联社对规范管理、稳健发展的坚定决心。
会议上,联社监事长首先对前几期的整改工作进行了回顾与总结,指出尽管前期已取得一定成效,但仍有部分顽固问题亟待解决;其次指出在省联社的审计项目和联社的内部审计项目中,一系列问题的暴露,涵盖了风险管理、信贷管理、财务管理、内控管理及业务操作等多个关键领域,对联社的稳健发展构成了重大挑战;最后重点强调了持续推进整改的必要性和紧迫性。同时,要求此次整改必须以更严格的标准、更坚定的决心推进,确保联社的规范运营和稳健发展。
会议中,各部门负责人针对问题清单,逐项逐条详细汇报了当前问题的整改情况及面临的困难。在理事长及李主任的要求下,大家重新审视问题,调整整改思路,研讨出了更为具体和切实可行的措施及时间表。
此次整改联席会中,新一届领导班子带来了全新的工作作风和管理理念。一方面,加强了对整改工作的监督力度,成立专门的督导小组,由稽核审计部实时将条线整改不力的情况反馈至纪委办公室,由纪委办公室进行专项督导,稽核审计部持续跟踪整改进度,对整改不力的部门和个人将启动问责程序。另一方面,积极鼓励员工建言献策,充分调动员工的积极性和主动性,形成全员共同参与整改的良好氛围。