为深入推进风险管理与内控合规工作,持续提升我行全面风险管理质效,保障我行业务稳健合规发展。2024年9月30日,满洲里分行召开风险管理与内部控制委员会会议,邹艳丽风险官出席会议并讲话。
会议第一项:由风险与信贷管理部负责人汇报满洲里分行 9+X类风险防线划分主要情况、风控委成员部门主要职责及下一步工作计划;内控合规部负责人介绍了满洲里分行 2024年度内部控制评价方案、流程和时间进度,同时审议《满洲里分行9+X类风险防线划分主要情况(2024年版)》、《调整满洲里分行风险管理与内部控制委员会2024年度工作计划》等相关制度办法。
会议第二项:公司金融业务部、普惠金融事业部分别对伊利托物流有限公司、经营快贷不良客户的风险状况、清收进度以及下一步压降措施进行分析汇报。
会议第三项:邹艳丽风险官传达了总行全面风险管理培训精神,同时结合当前风险防控形势,统筹部署下一阶段全面风险管理重点工作:一是各部门要立足各自风险形势、管理实际,发挥风险管理牵头部门统筹督导作用,推进全面风险管理要求落地。二是加强风险管理文化理念传导,明确一、二道防线部门划分职责,前置风险管控工作,做实做细客户存续期管理和全流程履职监督。三是要对照制度要求和评价结果查找差距,积极推动薄弱环节的加固提升,制定有针对性的整改措施,跟踪落实取得成效。
下一步,满洲里分行将贯彻落实“五个一本账”管理要求,推进全面风险管理和内部控制体系建设与实施,加强对各类重大风险的识别把控,夯实履职监督基础,提高对各类风险事件的响应时效和统筹应对能力,推动全面风险管理工作再上新台阶。