2024年8月21日上午9点审计部在市公司6楼会议室组织召开内部审计整改督促工作会议。会议由乔颖部长主持。
为贯彻公司2024年第十七次党委会有关会议精神,提高审计整改工作质效,完成既定整改目标,根据公司内部审计整改工作实施办法规定,审计部首先对审计整改主体责任部门认领的审计问题进行陈述,其次对相关审计问题整改和审计建议的采纳提出了进一步要求,尤其在审计整改报告内容方面,着重强调了整改结果、采取的整改措施、强化内部管理和完善制度情况,以及落实整改证明材料,最后,针对会中审计整改主体责任部门提出的疑惑进行了耐心的解答,并交换了意见。会议达到预期效果,为实现审计整改目标奠定基础。
市公司场站管理部部长王罡、副部长马婧、企管部副部长姜佳兴、财务部业务主管丁鹭和和审计部审计主管李舜尧参加会议。