为进一步强化吉林省人民银行系统工会经费收支管理,提升各单位工会财务和财产管理水平,更好地发挥经审委员会审计监督的作用。根据工作安排,7月17日—7月19日,吉林省分行工会经审委员会第一审计组赴延边州分行开展2023年度工会经费预算执行情况及资产管理情况现场审计工作。
审前调查
现场审计前,审计组对延边州分行开展了非现场检查,并填制了《工会经费审计审前调查表》,与被审计单位沟通了进场时间并出具了审计通知书及需准备资料清单。
现场审计
审计组与被审计单位召开了审计进点会议,对被审计单位工会财务管理情况、工会经费收入和支出情况、工会资金管理情况、工会财产管理情况、审计工作开展情况、专项资金使用管理情况等方面开展了审计检查。
督促整改
针对检查出的问题,审计组与被审计单位进行了沟通交流,提出了整改意见,并向被审计单位发送了《审计报告(征求意见稿)》《审计查出问题整改任务清单》,对工会经费规范化管理使用提出了指导意见。
吉林省分行工会经审委员会将按照《2024 年工会经费预算执行和资产管理情况审计工作方案》陆续对选取的其余4家单位开展现场审计,以常态化经审检查推动吉林省人民银行系统工会经费管理水平全面均衡提升,形成经审工作规范发展长效机制,促进工会工作高质量发展,带动干部职工高效履职。