武威分行财会专业重点领域内控案防薄弱点分析及措施

Yakamoz
创建于05-23
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2024年5月23日,武威分行召开2024年一季度案防形势分析会,市分行各行级领导出席,各支行部室中心负责人参加会议。财务会计部门围绕财会条线发生的违规开立备用金账户、财务资金被挪用、虚列支出套取费用等违规违纪违法案件进行反省,汲取教训,就财会专业重点领域内控案防薄弱点分析并提出防范整改措施情况进行汇报。

汇报从加强财务账户管理、财务收入管理、财务支出管理、集采领域管理等四个方面进行。

持续巩固财务类账户和印章“正本清源”治理成果,加强财务账户管理。落实省分行28号文件要求,按照“一行一策”管理思路,搭建业务资金核算场景,规范业务类资金核算,防范账户违规开立及资金被挪用或损失风险。

落实财务管理相关规定,加强收费合同和中间业务收入合规管理,防范资金损失和违规违纪风险。

落实“三重一大”制度,充分发挥党委会、财审会、集审会等集体审议机制作用,把握项目实质风险,加强财务审批及授权管理;加强重点费用科目列支合理性和均衡性监测,明确费用归口管理部门职责,实施各项支出闭环管理,落实过紧日子要求。

严格落实总行集中采购领域禁令,压实供应商管理责任,完善供应商后评价机制,巩固巡视巡查问题整改成效,加强集中采购领域案件风险治理。强化集采领域关键岗位管理,实施回避政策,践行“三零三严”公开承诺,加强集采从业人员管理,防范违规采购和廉洁风险。

财务会计部通过此次分析宣导,将引领武威分行财会条线结合省分行“规章制度基层落地有效性专项行动”,持续在财会条线开展“学制度、找差距、补短板、强管理”活动,组织全行财会人员认真学习党章党纪、财经法规和财务管理基本制度,深化财务授权审批制度、备用金账户核算、印章管理、固定资产和集中采购等业务学习,加强专业培训和制度宣导检查,真正筑牢制度防线,有效提升财务风险防控能力。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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