为进一步提高征信业务管理水平、有效防范业务风险,9月1日下午,金城支行组织召开了2021年三季度征信业务例会。
会议对征信业务季度检查情况进行了通报,对发现问题成因及存在风险进行了分析;对《兰州市金城支行征信业务管理实施细则》从各部门及网点职责、用户管理、系统操作、资料留存及保管、信息安全、异议处理、培训宣传及违规处罚等方面进行了详细解读;并结合业务场景对各类征信查询情况系统操作及资料规范进行截图展示和易错点提示;对下一步征信合规工作从业务自查、问题整改及操作规范方面提出了明确措施和要求。会议最后组织全体参会人员进行了征信业务测试。
通过本次会议,强化了全体征信从业人员按章操作、坚守底线的合规意识, 进一步提高了风险防范意识、规范了征信业务处理流程和操作。
本次例会通过现场加视频方式召开,会计运营部、公司业务部、风险授信与管理部、各城区及县域支行负责人,全行征信查询员、复核员共计46人参加会议。