以查促改,提质增效——农发行晋城市分行开展重点费用开支检查

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       为严肃财经纪律,强化费用开支管理,农发行晋城市分行于4月11日至4月25日在全市范围内开展了重点费用开支检查。自全省重点费用开支及固定资产转让自查工作开展以来,晋城市分行已在辖内开展了两轮自查,本次检查既是对前两轮自查工作成果的检验,也为下一步全面规范财务管理工作指明了方向。

       抓组织。一是成立领导小组,确保检查工作高质量完成。二是提前召开检查动员会,提高思想认识,安排部署相关工作,研究制定检查方案,推动全行上下以高度的政治责任感认真开展工作。

       抓落实。由计划财务部牵头,采取支行交叉检查和市分行机关自查方式,围绕清单中涉及的会议费、公杂费、电子设备运转费、交通工具运转费等9个方面,通过调阅资料、实地核查等,共发现问题20个,主要集中在台账登记、实物管理、车辆管理不规范,费用列支不均衡等方面。

       抓成效。建立问题台账,逐条剖析形成原因,制定整改措施,明确责任人及整改时限,确保将问题整改工作落到实处,为下一步强化财务开支合规性、合理性、真实性奠定坚实基础。

      检查结束后,市分行召开了重点费用开支检查专题汇报会,市分行党委书记、行长杨宏星、副行长韩志红、薛建英出席了会议。会上,杨宏星同志强调,要正确认识本次检查工作的重要意义,认真贯彻落实省分行专项审计整改部署会议精神,进一步严肃财经纪律。各行要深刻认识问题整改的重要性,对于发现的问题要认真剖析、全面整改。随着信贷业务的高速发展,对财务工作提出了更高要求,要进一步提高财务开支规范化、科学化水平,更好地保障和促进晋城农发行高质量发展。

      下一步,晋城市分行将以本次检查为契机,强抓基础管理,全面提升相关部门、岗位、环节工作质量,着力解决“不专业、不精细、不认真、不负责”问题,推动财会领域基础管理迈上新台阶。建立长效机制,坚持“当下改”与“长久立”、“治标”与“治本”有机结合,探索建立管根本、立长远、重实效的工作机制,充分发挥财会监督效能。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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