为认真贯彻落实监管部门及省联社深化内控合规治理专项行动决策部署,补齐内控合规机制短板弱项,提升内控合规管理效能,持续提升防范化解重大风险能力,巩固拓展“内控合规管理建设年”活动成果,3月27日,旬邑联社组织召开了深化内控合规治理专项行动部署会,联社领导班子成员、各部门负责人、机关全体等60余人参加了会议。
会上,组织学习了《陕西省农村合作金融机构深化内控合规治理专项行动实施方案》,解读了《旬邑联社深化内控合规治理专项行动实施方案》。对本次专项行动进行了安排部署,要求全员夯实责任,深入开展自查自纠。严格根据方案要求和职责分工,不折不扣有序推进内控合规治理工作。
会议要求:一是认真履行职责,确保排查质效。各部门、各网点要切实履行责任,将排查工作做细做实,不搞形式,不走过场。按照排查重点内容及各个阶段的工作要求,及时梳理汇总,力求各项工作达到预期效果,激发全员重合规、防风险、促发展的内生动力;二是聚焦重点领域,深挖风险隐患。坚持问题导向,深入查处各关键环节、关键行为的内控合规短板弱项;抓关键少数,规范操作流程,形成有效的制衡和监督机制;重评价监督,切实将内控合规评价监督作为提升风险管理和内控有效性的重要抓手;抓常管长,引导从业人员深刻认识加强内控合规的重要性,不断提升合规意识、规矩意识、风险意识;三是强化问题整改,从严责任追究。按照“当下改”与“长久立”相结合的要求,既要动真碰硬,解决问题、消除隐患,又要举一反三、建章立制,补齐内控合规管理短板,对合规关键点做到事前明确、事中控制、事后审查,打造闭环治理机制。强化监督问责,充分发挥审计、纪检监督作用,建立违规问题“快查快处”和重大问题“严查重处”的问责机制。
通过本次动员会议的召开,让全员深刻认识到内控合规建设的重要性和紧迫感,不断增强自觉性和主动性,将内控合规治理专项行动同业务经营同步推进,深挖细究业务管理中的薄弱点,坚决破解屡查屡犯顽瘴痼疾,为联社各项业务稳健发展提供重要支撑和坚实保障。