财务会计部党支部有序推进财务开支真实性合规性专项治理工作

为贯彻落实总分行关于财务开支真实性专项治理工作的要求,河东支行财务会计部自2024年1月起,牵头组织开展财务开支真实性合规性专项治理工作。

财会部以党支部为中心阵地,有序推进培训宣导、监督检查、合规文化建设。期间,支行印发了《河东支行财务开支真实性专项治理工作实施方案》,明确了工作目标、工作内容和工作要求。先后进行了营销活动费、市场拓展招待费、招待费检查,重点科目及自选科目的自查工作,开展了自办实体自查及“脱钩”专项整治工作等。

同时,选派业务骨干参与分行检查组,支持财务真实性疑点数据核查工作。配合分行纪委办公室,查阅、报送财务真实性专项督查有关资料。财务开支真实性合规性专项治理工作稳中有进,取得阶段性成果。

专项治理工作已持续近三个月,在自查过程中,支行纵向梳理财务开支全流程,横向梳理各部门管理半径,排查管理漏洞与短板,有效帮助支行优化管控流程机制,健全财务合规管理体系。

河东支行财务会计部将继续分层分类、深挖深究、求真务实,扎实推进此次专项治理工作走深走实,锤炼推动高质量发展的本领和能力。

文章由 美篇工作版 编辑制作
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