2024年3月20日,印台联社利用班后时间召开了2024年度第二期审计委员会(扩大会议),审计委员会成员参加了会议,其他班子成员及相关条线部门经理列席了会议。会议由审计委员会主任主持。
会议组织学习了《2024年政府工作报告》;审议了《印台联社2024年度稽核审计工作计划》及《印台联社公司治理专项审计报告》;根据审计中心2024年2月份下发的《关于2023年四季度经营指标监测情况的通报》(陕农信联社铜审发〔2024〕6号)安排相关条线部门制定印台联社不达标指标整改计划、下发的《关于印台联社经济责任审计稽核审计意见的通知》(陕农信联社铜审稽意字〔2024〕2号),就联社副主任经济责任审计中查出问题的整改工作对相关条线进行了部署安排;同时,根据印台联社当下稽核审计工作实际,就省联社2023年25个审计项目中未整改到位问题的后续跟踪整改的相关工作进行了安排部署、就稽核审计部2024年一季度开展的经济责任审计等项目中查出问题的整改工作进行了安排部署。
会上,联社审计委员会主任对2024年稽核审计工作提出:“立足‘五真’突出‘五实’推进印台联社高质量转型发展走深走实的工作要求:一是要求2024年稽核审计工作在谋划部署上要下真功、夯实绩;二是要求稽核审计人员在开展审计项目前的理论学习上要悟真理、增实学;三是要求稽核审计人员在审计调查研究上要察真情、谋实策;四是要求稽核审计部及相关条线部门在推动联社高质量转型发展上要出真招、办实事;五是要求联社各条线部门在问题检视整改上要见真章、有实效。