为落实总行“防违规·保安全”基层网点飞行检查发现问题的整改,持续防范化解基层网点违规风险。市分行根据省行印发《关于开展基层网点违规风险全面自查整改的通知)(工银湘办发〔2024〕18号)工作要求,结合工作实际,于2024年3月1日开展了第一次“飞行检查”。
领导重视,严密组织。为进一步解决基层网点风险失控,以强内控、促合规、治痼疾、补短板,前移风险关口。益阳分行成立了三个“飞行检查”组,检查组由分管行领导吴丽芳副行长 、张璐纪委书记、葛瑾行长助理分别领队,内控合规部、个人金融业务部、运行管理部主要负责人任组长,专业部室相关专业人员为检查组成员。3月1日上午,益阳分行召开了检查人员专题会议,行领导就检查的目的与要求进行了具体部署,内控合规部主要负责人并就《飞行检查手册》规定内容作了具体分工和阐述。
检查内容与方式。本次“飞行检查”,以检查“挪用资金、违规代客投资、安全生产”三大项内容。采取现场突击检查方式进行,现场突击检查坚持“四不两直”原则,即不打招呼、不定时间、不发检查方案、不听汇报,直奔基层、直查现场。
本次检查以总行“飞行检查”发现问题清单为导向,以《飞行检查手册》为指南,对辖内银城支行、高新支行、大利支行进行了“飞行检查”,检查发现“挪用资金、违规代客投资、安全生产”项目下16个问题大类存有54个问题
违规代客投资问题存在较多。抽查3个营业网点,均存在保险公司或证券公司等第三方人员驻点销售,且第三 方机构违规存放网点销售资料。
挪用资金隐患较大,网点风险管控须引起高度重视。网点客户经理或客服经理违规保管客户的银行卡、U盾、帐户明细等现象较多,智能外拓设备申请使用保管不合规,代发工资交接无台账或代发工资内部户余额未及时清理等,岗位轮换未实质进行的虚假轮岗,违规保管员工个人名章等等。
安全生产管控需进一步加强。个别网点消防器材未及时更新维护,消防器材被花卉等物品遮挡或人为上锁关闭,不符合消防器材使用要求,柜台违规存放使用电暖器等。
强化检查质量。在飞行检查过程中,要做到纪律严明、手续合规,讲究方式方法,妥善处理好突击检查与被查机构正常业务办理的关系;疑难点问题采取非现场方式核实确认,未确凿事项应避免在检查现场把问题扩大化。
强化问题整改闭环。各网点要认真对照总行飞行检查发现问题进行全面自查和整改,既要做到对发现问题举一反三,立查立改,逐项销号,制定并落实整改措施。又要强化员工合规意识的养成,确保合规问题治理常态化、长效化。