3月5日下午,乌海分行党委委员、副行长秦爱民主持召开财务开支真实性专项治理工作推进会,财务会计部、纪检组办公室以及部分经营部门和支行参加了会议。
财务会计部重点强调了疑点数据核实工作和财务开支真实性自查推进情况,提示各部门和支行负责人高度重视疑点核查工作,指定专人负责,核查结果要真实合理,存疑事项需要提供佐证材料,每周要按时上报专项治理推进情况表,做好自查整改。随后纪检组副组长强调,开展财务开支真实性专项治理监督是今年纪检组重点监督工作之一,将重点围绕数字化营销、商务招待等领域违规套取费用问题,以及集中采购领域廉洁风险问题,不仅追究直接责任人责任,同时追究审核审批岗位责任,并对分管负责人和主要负责人开展党内问责。
最后秦爱民副行长强调,一是各部门各支行负责人要提高政治站位,切实履行“第一责任人”责任,深刻认识财务开支真实性专项治理工作重要性和紧迫性,按照时间节点认真完成财务自查各项工作 。二是要把财经纪律与合规要求融入日常经营工作,严格落实“八项规定”精神,确保新发生费用支出不出问题。三是财务部门要严把财务费用列支审核关口,同时开展好财务报销审核培训,加强合规宣导和警示教育工作,进一步提升财务管理规范水平。