2024年2月21日,分行下发《关于总行飞行检查发现九类典型违规问题的风险提示》,该风险提示案例包括:违规保管使用带行名戳记、第三方机构人员违规驻点、产品销售不合规、违规保管客户信息、违规串用内部统一认证号、代发工资业务办理违规、违规保管重要物品、便携式智能机保管使用不合规、消防设施管理不规范等九类典型违规问题 。
湖州长兴支行及时转发各部室、各网点,要求各部室、各网点组织全体员工认真学习的同时开展自查。后期,支行还将组织部室和网点负责人、现场经理集中学习。
支行层面成立由许佩行长助理为组长,支行运行主管、科技管理员、内控专管员为组员的检查小组,对全行各部室、网点开展突击检查,特别针对九类典型违规问题进行重点检查。
通过本次学习和检查,促使员工熟悉和掌握规章制度,引导员工知敬畏、存戒惧、守底线、严以律己 ,牢固树立合规经营的理念。