为确保档案资源的安全保管和有效利用,根据公司档案管理办法规定要求,审计部扎实开展审计档案归档整理工作,积极与公司档案室进行对接,于2024年2月21日顺利完成2023年审计档案移交工作,共计10卷。
审计部结合工作实际,合理安排时间,按照档案法和相关规范性文件规定,全面收集、整理2023年度应归档的各类文件、会议记录、计划、审计报告、工作底稿、证明材料等工作中形成的相关资料,按性质分类、按单元排列、按项目组卷,并认真复查卷内每份资料的内容、排放顺序、完整程度等是否符合规定要求,确保内部审计资料归档质量。
通过此次我们相关工作经历和总结,使内部审计档案规范程度和工作效率得到一定提升,为公司档案管理事业建设贡献一份力量。